凤于九天思蔷:我在3月份预先使用了服务,在4月份交的款,并且摊销期为6个月。请问这个会计分录怎么做?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/03/28 15:27:41
我在3月份预先使用了服务,在4月份交的款,并且摊销期为6个月。请问这个会计分录怎么做?

1、交款时:
借:待摊费用
贷:现金(银行存款)
2、摊销时:
借:营业(管理)费用
贷:待摊费用

1、3月份:
借:待摊费用
贷:应付账款(其他应付款等)
借:营业(管理)费用
贷:待摊费用
2、4月份:
借:应付账款(其他应付款等)
贷:现金(银行存款)
借:营业(管理)费用
贷:待摊费用
3、5-8月份
借:营业(管理)费用
贷:待摊费用

1.3月份借待摊,贷预提,将待摊费用分为6个月,其中1分入3月费用,贷贷摊.
2.4月份借预提贷银行.其中1分入4月费用,贷贷摊.
3.后4各月,每月做1笔借费用贷待摊.