风连翼写的月魄歌词:增值税问题?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/29 19:53:30
我是一般纳税人,对方是小规模纳税人,他不能开增值税专用发票,那我怎么抵扣进项税?那我不亏了?
他要是到税务局代开增票是6%的,那我还是亏了吧,少抵了税对不对?是不是尽量不要与小规模纳税人交往?

我非常欣赏zhfjqhxt的宽容,人无完人,每个人也不能说做任何事情不出差错,其他几位不应该用那种语气说话。小规模纳税人到他的主管税务局代开增票的,是4%或6%。 要是觉得小规模纳税人代开增票仍然有税损的话就要在采购价格上考虑要求让利。

供应商是小规模纳税人的话,可以请小规模纳税人到他的主管税务局代开增票,不过不是17%的,是4%或6%的
正如其他几位所说的,要是觉得小规模纳税人代开增票仍然有税损的话就要在采购价格上考虑打打折扣。
p.s:xyllw2000的回答很搞笑哦

xyllw2000,你的回答让税务看到会活活气死,怎么进销项不分呀!

xyllw2000,你如果是做财务的,你们领导非被你气死不可

楼上的几位不要这样对xyllw2000,其实他说的也有对的地方,比如增值税是价外税,就非常正确,至于说的“不用缴纳进项税”也许是他打错了,如果真的是打错了,我倒是比较同意他的说法。不过我还要补充一点:不管是4%、6%还是不开税票,对于你单位来说都是一样的,因为如果对方给你开的是4%、6%发票,你就按4%、6%给他计税定价,如果对方给你开普票,你可以不计税定价。

要小规模纳税人给你开发票,这个你们都可以相互商量的嘛,因为小规模纳税人只能开6%或4%的增值税票的,比如你们的价款是400,那就按4%算,税款是16,那你们就和他按416的含税价格来计算嘛!
注意,可不要按17%来计算,这样的话,企业可能真的就亏了,因为按17%来算,税是68元,可实际只能抵扣16元,对不??