小青蛙怎么叠:我现在一家小型的办公家具公司做财务,

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/28 21:25:14
在我来这儿之前都没有账簿,.我重新开始做,现金银行存款日记账上面要登记期初余额吗,还是直接按当月的收支开始做.还有明细账应该怎么做呢?财务做的明细账里面是原材料明细账和仓库做的存货明细账有什么区别.,是不是每一种材料都要开一个账页呢,还有应收应付,是不是一家公司设一个账页呢,可不可以另外做一个销售往来账专门登记应收应付,不用看发票只按送货单实际发生的情况登记.

1.如果是在你接手之后开始立账的话,并且存款和现金有余额,那么银行存款日记账和现金日记账就要登记期初余额,不然你的账和你的款怎么能对上呢?如果是公司开办不久,你把以前的账目也重新做的话,那么一切从零开始,也就没有期初余额了.

2.明细账是按照经济业务的实际发生情况而定的.看来你的公司应该是工业企业或是商品流通业,在原材料和库存商品这一项.那么财务做的库存商品\原材料明细账是必须做的,当然他以金额为主.而库存管理员做的存货明细账是针对库存管理做的,他要比财务做的库存商品\原材料明细账要细致,里面包括保质期,存放位置,等很多东西.在库存管理的过程中,库存管理员要用他的保管账和实物对比,做到他的账与物相符,他的账与你的账相符.也就是常说的账物相符,账账相符.库存管理员设的保管账要按类别分设(视实际情况)

3.应收应付要分设明细账,一个往来单位一个账页.你所说的销售往来账我没有弄得太懂.一般来说在内账上处理上,以是实际发货单来确认应收款发生的.因为发票的发生的经济业务情况不一定是实际的,金额也不一定是实际的.所以要以内部送货单为主.如果发票和送货单一致,可以两张同时做为原始凭证入账.