临沂美容仪器:请问我这样做分录对吗?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/13 14:25:22
我们公司的业务人员出差前在出纳那里借了1000,写了张借条,所以没有上账(因为我们的借条只有一张,不是那种两联式的,等业务员回来报账了就要退给他的)。当他在外地钱不够时,又向公司申请差旅资金,于是出纳又直接用银行转账的方式打了1000在他个人的账户上面,这时用银行的凭条入账,
借:其他应收款--王某 1000
贷:银行存款 1000

等他下个月回来报账时,实际用了2270,
借:营业费用 2270
贷:其他应收款---王某 1000
现金 1270
请问我这么做分录对吗?

应该是对的。不过出纳实际支付的现金应该是270元。还有个问题是,出纳是从公司账户上转的钱,还是从公司银行卡转的钱,如果是账户上转的,那么贷记银行存款没错,如果是银行卡转的钱,应该是贷记现金。

借:其他应收款--王某 1000
贷:银行存款 1000
同意YWY的说法.如果是账户上转的,那么贷记银行存款没错,如果是银行卡转的钱,应该是贷记现金。

等他下个月回来报账时,实际用了2270,
借:营业费用 2270
贷:其他应收款---王某 1000
现金 1270
我觉得这样做分录是正确的.因为借的1000元现金,没有借条做原始凭证,不能入"其他应收款",所以其他应收款是1000元而不是2000元.

但既然贵司对员工借支的情况,开了"其他应收款"这个科目,建议买两联或三联的借支单,一来账目清晰,今后可查看来龙去脉;二来现金管理安全.

我这么做:
第一次借时:
借:其他应收款--王某 1000
贷:现金 1000
并将其借据粘再其后。
第二次转账时:
借:其他应收款--王某 1000
贷:银行存款 1000
并其银行凭条粘在其后。
第三回来报时:
借:营业费用--差旅费 2270
贷:其他应收款--王某2000
现金 270

分录非常正确,这样做既简单又清楚,没必要几笔分录转来转去的。

估计各个单位的做法不一样吧,我在我们公司在借款时就要做两次了
第一次出差前借款:
借:其他应收款-王某 1000
贷: 银行存款 1000
第二次:
借:其他应收款-王某 1000
贷: 银行存款 1000
回来报账:
借:差旅费-2270 (也有些公司因为管理费用较大而做到营业费用的)
贷:其他因收款-王某 2000
现金 270

会计作账要严格遵循权责发生制原则。我们公司是不退借款单的(也是只有一联的那种)

同意caicai的分录,应按实际发生的业务做分录